{"id":2443,"date":"2024-11-19T10:49:28","date_gmt":"2024-11-19T08:49:28","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.gabilos.com\/?p=2443"},"modified":"2024-11-19T10:49:28","modified_gmt":"2024-11-19T08:49:28","slug":"todo-lo-que-necesitas-saber-para-preparar-tu-cierre-fiscal-de-fin-de-ano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/2024\/11\/19\/todo-lo-que-necesitas-saber-para-preparar-tu-cierre-fiscal-de-fin-de-ano\/","title":{"rendered":"Todo lo que necesitas saber para preparar tu cierre fiscal de fin de a\u00f1o"},"content":{"rendered":"<p>El cierre fiscal de fin de a\u00f1o es un momento crucial para cualquier pyme o aut\u00f3nomo, ya que representa la oportunidad de poner en orden las cuentas, maximizar deducciones y evitar sanciones futuras. Con una planificaci\u00f3n adecuada, puedes optimizar tu carga fiscal y empezar el pr\u00f3ximo a\u00f1o con mayor tranquilidad financiera.<\/p>\n<p>En este art\u00edculo, te contamos los pasos esenciales para un cierre fiscal exitoso y qu\u00e9 puntos debes tener en cuenta antes de finalizar el a\u00f1o.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>1. Revisi\u00f3n de ingresos y gastos<\/strong><\/h3>\n<p>Un buen punto de partida es asegurarte de que todos tus ingresos y gastos est\u00e9n correctamente registrados.<br \/><strong>Revisa los siguientes aspectos clave:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Facturaci\u00f3n completa:<\/strong> Verifica que todas las facturas emitidas durante el a\u00f1o est\u00e9n correctamente registradas. Si hay servicios prestados o productos vendidos que a\u00fan no has facturado, hazlo antes de que termine el ejercicio fiscal.<\/li>\n<li><strong>Gastos deducibles:<\/strong> Comprueba que has registrado todos los gastos deducibles, como suministros, alquiler, transporte o formaci\u00f3n. Recuerda que deben estar debidamente justificados con facturas o recibos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Consejo extra:<\/strong><br \/>Utiliza un software de gesti\u00f3n contable para identificar posibles errores u omisiones y facilitar el cruce de informaci\u00f3n.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>2. Aprovecha las deducciones fiscales<\/strong><\/h3>\n<p>Un cierre fiscal eficiente implica identificar todas las deducciones que puedes aplicar para reducir tu carga tributaria. Aqu\u00ed tienes algunos ejemplos comunes:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Aut\u00f3nomos:<\/strong>\n<ul>\n<li>Gastos del hogar si trabajas desde casa (porcentaje de suministros como agua, luz o internet).<\/li>\n<li>Gastos en formaci\u00f3n profesional o adquisici\u00f3n de material de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Pymes:<\/strong>\n<ul>\n<li>Inversiones en activos que incrementen la productividad de tu negocio.<\/li>\n<li>Contrataciones bonificadas (j\u00f3venes, mayores de 45 a\u00f1os, personas en riesgo de exclusi\u00f3n social).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Recuerda:<\/strong> Las deducciones solo son v\u00e1lidas si tienes justificantes y cumplen con los requisitos establecidos por Hacienda.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>3. Regularizaci\u00f3n del IVA<\/strong><\/h3>\n<p>Si est\u00e1s sujeto al IVA, es importante regularizar este impuesto antes del cierre del a\u00f1o fiscal:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Revisa las declaraciones trimestrales:<\/strong> Aseg\u00farate de que el IVA soportado y repercutido est\u00e9n correctamente registrados.<\/li>\n<li><strong>Operaciones intracomunitarias:<\/strong> Si has realizado compras o ventas dentro de la UE, verifica que has declarado estas operaciones correctamente.<\/li>\n<li><strong>Regularizaci\u00f3n de bienes de inversi\u00f3n:<\/strong> Si adquiriste activos como maquinaria o tecnolog\u00eda, analiza si corresponde ajustar el IVA deducido.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>4. Planifica tus pagos fraccionados y anticipa costes<\/strong><\/h3>\n<p>Antes de finalizar el ejercicio, eval\u00faa la situaci\u00f3n de tus pagos a cuenta:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pagos fraccionados del IRPF o el Impuesto de Sociedades:<\/strong> Revisa si has ingresado correctamente las cantidades correspondientes durante el a\u00f1o.<\/li>\n<li><strong>Anticipa costes:<\/strong> Si tienes capacidad financiera, considera adelantar gastos previstos para principios del pr\u00f3ximo a\u00f1o, como renovaci\u00f3n de equipos o proyectos, para incluirlos en las deducciones de este ejercicio.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>5. Conciliaci\u00f3n bancaria y cuentas contables<\/strong><\/h3>\n<p>Para evitar discrepancias, aseg\u00farate de que tu contabilidad coincida con los extractos bancarios:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Conciliaci\u00f3n bancaria:<\/strong> Revisa que todas las operaciones bancarias (ingresos, pagos, comisiones) est\u00e9n reflejadas en tus libros de contabilidad.<\/li>\n<li><strong>Ajustes contables:<\/strong> Regulariza posibles errores en cuentas de clientes, proveedores o inventarios.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>6. Control de inventarios<\/strong><\/h3>\n<p>Si tu negocio maneja inventarios, debes realizar un recuento f\u00edsico de las existencias al cierre del a\u00f1o. Esto es esencial para calcular el coste de ventas y ajustar tus balances:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Identifica mermas o p\u00e9rdidas:<\/strong> Registra posibles deterioros o productos obsoletos.<\/li>\n<li><strong>Valora las existencias finales:<\/strong> Seg\u00fan la normativa fiscal, puedes usar m\u00e9todos como el FIFO (primero en entrar, primero en salir) o el coste promedio.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>7. Prepara tus modelos tributarios<\/strong><\/h3>\n<p>El cierre fiscal est\u00e1 asociado a la presentaci\u00f3n de varios modelos tributarios obligatorios. Aseg\u00farate de tener listos los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Modelo 303:<\/strong> Declaraci\u00f3n del IVA del cuarto trimestre.<\/li>\n<li><strong>Modelo 390:<\/strong> Resumen anual del IVA.<\/li>\n<li><strong>Modelo 130 o 131:<\/strong> Pago fraccionado del IRPF (aut\u00f3nomos en estimaci\u00f3n directa o m\u00f3dulos).<\/li>\n<li><strong>Modelo 347:<\/strong> Operaciones con terceros que superen los 3.005,06 \u20ac (a presentar en febrero, pero revisa los datos desde ahora).<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>8. Eval\u00faa tu estrategia fiscal para el pr\u00f3ximo a\u00f1o<\/strong><\/h3>\n<p>El cierre fiscal no solo es una tarea administrativa; tambi\u00e9n es una oportunidad para analizar la salud financiera de tu negocio y planificar mejor para el futuro.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Revisi\u00f3n de resultados:<\/strong> Eval\u00faa si cumpliste tus objetivos financieros.<\/li>\n<li><strong>Optimizaci\u00f3n fiscal:<\/strong> Consulta con tu asesor\u00eda fiscal para identificar estrategias que reduzcan tu carga tributaria en los pr\u00f3ximos ejercicios.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3><strong>9. No olvides los plazos<\/strong><\/h3>\n<p>Los \u00faltimos d\u00edas del a\u00f1o son cruciales para finalizar tareas pendientes. Organiza un calendario con las fechas l\u00edmite para las declaraciones y evita sorpresas desagradables.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong>Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n<p>El cierre fiscal de fin de a\u00f1o puede parecer una tarea complicada, pero con planificaci\u00f3n y una buena revisi\u00f3n de tus cuentas, puedes maximizar los beneficios fiscales y minimizar riesgos. Si tienes dudas o necesitas ayuda, no dudes en contactar con una asesor\u00eda especializada para garantizar que todo est\u00e9 en orden.<\/p>\n<p>Recuerda que cada euro bien gestionado es una inversi\u00f3n en la estabilidad y el crecimiento de tu negocio. \u00a1No dejes nada al azar!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El cierre fiscal de fin de a\u00f1o es un momento crucial para cualquier pyme o aut\u00f3nomo, ya que representa la oportunidad de poner en orden las cuentas, maximizar deducciones y evitar sanciones futuras. Con una planificaci\u00f3n adecuada, puedes optimizar tu carga fiscal y empezar el pr\u00f3ximo a\u00f1o con mayor tranquilidad financiera. En este art\u00edculo, te [&hellip;]\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2444,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2443","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-varios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2443"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2443\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2445,"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2443\/revisions\/2445"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2444"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.gabilos.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}